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實收資本有個股東多轉了,要怎么處理

84785037| 提問時間:2024 04/22 09:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,實收資本有個股東多轉了,是需要退回,還是直接計入資本公積呢??
2024 04/22 09:23
84785037
2024 04/22 09:24
我沒處理過,退回要怎么處理,賬要怎么調呢
鄒老師
2024 04/22 09:27
你好,今后會退回的 收到的時候,借:銀行存款,貸:實收資本,其他應付款 今后退回的時候,借:其他應付款,貸:銀行存款?
84785037
2024 04/22 09:31
收到的時候我做的是,借銀行存款貸實收資本,現在退回不是應該借實收資本貸銀行存款嗎,還是要另外做一筆進其他應付款的,老師你做的貸實收資本后面跟著其他應付款是什么意思,兩個科目都做嗎?
鄒老師
2024 04/22 09:33
你好,既然是多了,收到的時候就應當把多的部分計入? 其他應付款? 才是啊?
84785037
2024 04/22 09:37
明白了,就是我做賬做錯了,我把之前的紅沖,然后做借銀行存款貸實收資本(正確要到資的金額),多的金額計入其他應付款對嗎
鄒老師
2024 04/22 09:38
你好,是的,是這樣的
84785037
2024 04/22 09:47
那如果我跨年了,去年轉的,現在才發(fā)現,怎么調
鄒老師
2024 04/22 09:56
你好,去年是全額計入了實收資本,現在要把多出的部分調整到其他應付款,是這個意思??
84785037
2024 04/22 10:08
是的,我去年沒算,股東備注實收資本,就直接計入了
鄒老師
2024 04/22 10:09
你好,現在的調整分錄是 借:實收資本,貸:其他應付款?
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