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老師,這個咋算的呀,面試中,急

84784997| 提問時間:04/20 10:04
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學 營業(yè)收入1300 招待費限額1300*0.5%=6.5,20*60%=12 納稅調(diào)增=20-6.5=13.5 廣宣費限額1300*15%=195 納稅調(diào)增200-195=5 研發(fā)費用加計扣除40*100%=40 無票支出納稅調(diào)增10 應(yīng)納稅所得額=225+13.5+5-40+10=213.5 所得稅費用=213.5*25%=53.375
04/20 10:08
84784997
04/20 10:12
工資支出的30嘞
冉老師
04/20 10:15
這個可以據(jù)實扣除,不用調(diào)整
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