問題已解決
老師,以前的會計應(yīng)交增值稅貸方有余額873.79,因為沒有賬本也查不到原因為啥,這個應(yīng)該怎么處理有什么方法呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好是小規(guī)模納稅人的嗎?
04/19 16:26
84785039
04/19 16:30
是的老師
郭老師
04/19 16:32
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,
貸利潤分配未分配利潤應(yīng)該是你不需要交增值稅,沒有結(jié)轉(zhuǎn)匯算清繳納稅調(diào)增就可以了。
閱讀 3759