問題已解決
老師增值稅做了無票收入,企業(yè)所得稅有2萬,是在匯算清繳時改報(bào)表,還是在更改12月份報(bào)表
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,你是更改了增值稅是不是?
04/19 14:20
84785006
04/19 14:22
是的,改了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅也要改了
宋生老師
04/19 14:25
你好,你要改12月的報(bào)表,然后再改所得稅的匯算。
84785006
04/19 14:25
好的,謝謝
宋生老師
04/19 14:27
你好,不用客氣的了。
閱讀 3784