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實(shí)務(wù)
問題已解決
請教老師,2023年12月份記賬計(jì)提所得稅費(fèi)用多提了8500元,匯算清繳時發(fā)現(xiàn),應(yīng)怎么處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
貸:利潤分配-未分配利潤
2024 04/19 09:57
84785011
2024 04/19 10:07
這個就記在四月份賬了?
84785011
2024 04/19 10:08
這個還涉及到以前年度損益科目呀目?
家權(quán)老師
2024 04/19 10:10
直接就我那樣做賬就是了,然后重新做上年的報表,按正確的報表匯算
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