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老師,加計(jì)抵減會計(jì)分錄怎么做?

84784991| 提問時(shí)間:2024 04/19 08:54
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好! ● 申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額時(shí)的會計(jì)分錄。借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅;貸:銀行存款、營業(yè)外收入—增值稅加計(jì)抵減額。
2024 04/19 08:55
84784991
2024 04/19 10:08
老師加計(jì)抵減完整的會計(jì)分錄這么做對嗎?
宋生老師
2024 04/19 10:11
你好!對的,就這樣做就好
84784991
2024 04/19 10:24
跟你跟我說的不一樣,你說的那個(gè)分錄最終余額是在未交增值稅里,截圖里余額是在轉(zhuǎn)出未交增值稅里,到底應(yīng)該以哪個(gè)為準(zhǔn)?
宋生老師
2024 04/19 10:26
你好!其實(shí)是一樣的,你的是做了一部轉(zhuǎn)出未交增值稅,也就是確認(rèn)未交增值稅的過程,而我的跟你的后面一一步一樣的 你前面的正常做,然后最后一步我們的一樣
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