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收到餐飲費發(fā)票,按照餐飲費發(fā)票的金額支付給實際報銷人嗎?

84784974| 提問時間:04/18 18:45
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 是的,就是你說的這樣的
04/18 18:46
84784974
04/18 18:47
那餐飲費發(fā)票總額已經(jīng)超過年收入的千分之五了,我怎么入賬做分錄啊
84784974
04/18 18:48
是不是還是寫管理費用—業(yè)務(wù)招待費,它影響企業(yè)所得稅的季報嗎?
劉艷紅老師
04/18 18:50
這個是有限額的,不能全額抵扣
84784974
04/18 18:53
就是已經(jīng)超過了年收入的千分之五了,我怎么給這張發(fā)票寫會計分錄,具體一點回答
劉艷紅老師
04/18 18:58
業(yè)務(wù)招待費60%和收入千分之五孰低,取這兩個的低數(shù)
84784974
04/18 18:59
就是如果餐飲費超額,就不收發(fā)票,也不給報銷了,是不是
劉艷紅老師
04/18 19:00
比如你的費用是1000,收入是10000,1000*0.6=600,10000*0.05=50,按50來扣除
84784974
04/18 19:08
我的問題是,已經(jīng)超過了50了,職工又拿餐費發(fā)票來報銷,我能不能收這個發(fā)票,收了的話怎么繼續(xù)做會計分錄給他報銷付款
劉艷紅老師
04/18 19:11
可以拿來報銷,可以先做賬
84784974
04/18 19:15
是季度所得稅時候就要按照千分之五扣除調(diào)增,還是只有企業(yè)所得稅匯算清繳時候 調(diào)增?
劉艷紅老師
04/18 19:17
企業(yè)所得稅匯算清繳時候 調(diào)增
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