問題已解決

你好!老師,我咨詢一下問題 我們購買商品付款當時商家沒有發(fā)票,都是我們需要的時候才找客戶開的,入帳,付款時,借:銀行存款,貸:預(yù)付帳款,入庫取得發(fā)票,借:庫存商品,貸:預(yù)付帳款,這是內(nèi)帳,不入庫庫存商品不對,這樣對嗎

84784948| 提問時間:04/18 10:40
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,內(nèi)賬也得記入到庫存商品
04/18 10:40
東老師
04/18 10:43
對,這么做賬是沒錯的。
東老師
04/18 10:46
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝
東老師
04/18 10:58
對,沒錯的,是這么做的。
東老師
04/18 10:59
就是收款了50000,給對方1500是嗎
東老師
04/18 11:02
確認收入,借:預(yù)收賬款50000,貸:主營業(yè)務(wù)收入50000,借:返利支出15000,貸:庫存商品
東老師
04/18 11:02
我覺得應(yīng)該是這么做的。
東老師
04/18 11:04
那按照你之前這么做就可以了。
東老師
04/18 11:06
那就按照您之前這么做就可以。
84784948
04/18 10:42
這樣做對嗎
84784948
04/18 10:46
好的,謝謝
84784948
04/18 10:56
我想再咨詢您一下問題,我們客戶上款給客戶返利,例如:上款5萬返15000,確認收入,借:預(yù)收賬款35000,貸:主營業(yè)務(wù)收入35000,借:返利支出15000,貸:庫存商品,這樣做嗎?
84784948
04/18 10:59
以前我問咱們會計問老師說我做的不對,一直不確認對不對,
84784948
04/18 10:59
我給你個好評,
84784948
04/18 11:01
是收了50000,給客戶返15000轉(zhuǎn)成貨款,客戶帳戶余額65000,
84784948
04/18 11:03
這樣的話預(yù)收帳款余額不對
84784948
04/18 11:05
借:庫存現(xiàn)金50000,貸:預(yù)收帳款50000,借:預(yù)收50000,貸:50000,返利15000,庫存商品15000,佘額不對
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