問題已解決

老師,企業(yè)匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬,是不是我有業(yè)務(wù)招待費(fèi)有限額調(diào)整的在5000表調(diào)整了就可以了,匯算清繳應(yīng)納稅所得額變了,上報(bào)那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表不用調(diào),就是我正常出具的財(cái)務(wù)報(bào)表。

84785011| 提問時(shí)間:04/18 09:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,是的,是這么理解的,我們的會(huì)計(jì)利潤是不變動(dòng)的
04/18 09:06
84785011
04/18 09:07
那要是我需要補(bǔ)點(diǎn)所得稅呢
廖君老師
04/18 09:11
您好,這個(gè)有的 企業(yè)所得稅納稅調(diào)整,調(diào)表不調(diào)賬,即在企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表調(diào)增應(yīng)納稅所得額,不用調(diào)整賬目. 如果是以前年度的,分錄: 1、借:利潤分配 3662.56(數(shù)據(jù)請忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56
84785011
04/18 09:14
明白了,謝謝老師!
廖君老師
04/18 09:16
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~