問題已解決

你好,有一筆往年的費(fèi)用(業(yè)務(wù)招待費(fèi))已經(jīng)支付過了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一直掛著賬呢,這個(gè)賬要怎么調(diào)整呢

84785007| 提問時(shí)間:04/17 17:02
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您說的掛賬指的是怎么處理的
04/17 17:02
84785007
04/17 17:08
就是當(dāng)時(shí)發(fā)票拿過來的時(shí)候錢已經(jīng)付過了,當(dāng)時(shí)分錄做成了 借:費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 ,
東老師
04/17 17:08
那你報(bào)銷以后借其他應(yīng)付款貸,銀行存款。
84785007
04/17 17:10
這個(gè)費(fèi)用當(dāng)時(shí)是老板自己付的,掛的老板和公司的往來賬,現(xiàn)在可以這樣寫分錄嗎 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)付款嗎
東老師
04/17 17:11
這個(gè)你們沒有從銀行給支付了嗎?
84785007
04/17 17:12
沒有,銀行流水是能對(duì)上的
84785007
04/17 17:12
是老板直接支付了
東老師
04/17 17:13
那就按照你說的這么做就可以了。
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