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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司購買商品花了100萬,銷售方返利20萬,且開了負(fù)數(shù)發(fā)票20萬,這20萬,下次訂貨的時候當(dāng)成貨款來抵,那我公司是購買方,怎么做賬?
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速問速答同學(xué),你好
我公司是購買方
借:庫存商品 80
貸:銀行存款 80
04/17 09:46
84784967
04/17 09:53
我是花了100萬,買100萬的商品,過2個月后,銷售方開了一張紅字銷售折讓-20萬的發(fā)票回來,沖減100萬那張發(fā)票,那20萬留著下次購貨時候抵貨款,20萬不會退回我公司賬上
小菲老師
04/17 09:55
同學(xué),你好
借:庫存商品 80
預(yù)付賬款? 20
貸:銀行存款 100
84784967
04/17 10:38
我1月購買商品100萬元,也實(shí)際付款100萬元,分錄借庫存商品100萬,貸? 銀行存款100萬。3月,銷售方開給我一張,紅字返利發(fā)票-20萬元,等5月我訂貨時,才能用返利的20萬抵貨款,那3月我收到紅字返利發(fā)票,我要怎么做分錄?
小菲老師
04/17 10:39
同學(xué),你好
1月
借庫存商品100萬
貸? 銀行存款100萬
3月
借庫存商品-20
借:預(yù)付賬款? 20
84784967
04/17 12:42
等下次購買商品,再沖回那預(yù)付賬款是吧
小菲老師
04/17 12:43
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
84784967
04/17 12:48
那如果那100萬商品,在1月份賣了80萬出去,結(jié)轉(zhuǎn)成本60萬,那3月份那張紅字返利發(fā)票,還要沖結(jié)轉(zhuǎn)成本那部分嗎?
小菲老師
04/17 12:49
同學(xué),你好
不需要的
84784967
04/17 12:53
好的,謝謝
小菲老師
04/17 12:54
不客氣,祝工作順利
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