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老師,我12月份工資多做了入賬了且申報個稅了,但是未發(fā),1月份發(fā)放的時候發(fā)現(xiàn)計算錯了,并且更正申報了個稅,現(xiàn)在我賬上需要怎么處理?

84785014| 提問時間:2024 04/16 19:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,12月份工資多做了入賬了,現(xiàn)在的調整分錄是 借:應付職工薪酬—工資,貸:以前年度損益調整? 等科目?
2024 04/16 19:56
84785014
2024 04/16 20:02
這個以前年度損益是不是最后要轉到本年利潤啊?
鄒老師
2024 04/16 20:04
你好,以前年度損益調整,是結轉到? 利潤分配—未分配利潤,而不是? 本年利潤?
84785014
2024 04/16 20:10
是不通過 本年利潤 再轉到 利潤分配未分配------利潤分配嗎?
鄒老師
2024 04/16 20:14
你好,以前年度損益調整,是直接結轉到? 利潤分配—未分配利潤 不需要通過本年利潤核算?
84785014
2024 04/16 20:16
好的,謝謝老師啦
鄒老師
2024 04/16 20:16
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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