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老師,收到一筆穩(wěn)崗補貼,應(yīng)該計入到什么科目?
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速問速答您好,穩(wěn)崗補貼入營業(yè)外收入科目
04/16 10:05
84785010
04/16 10:06
那我去年12月問一個老師,讓我做到遞延收益,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?
若麗老師
04/16 10:08
那老師可能不懂實物說法吧,在實際工作中,就是入營業(yè)外收入-其他收益(或者政府補貼)
84785010
04/16 10:08
那我現(xiàn)在怎么處理呢?去年12月份做賬的
若麗老師
04/16 10:11
已經(jīng)做了遞延收益嗎?遞延收益是負(fù)債類科目,不能結(jié)轉(zhuǎn)吧,現(xiàn)在賬面有個遞延收益的余額是嗎?
若麗老師
04/16 10:12
您12月份的時候收款了錢嗎?
84785010
04/16 10:14
是的,12月收到錢,當(dāng)時做到遞延收益,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表顯示有個遞延收益有金額,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
若麗老師
04/16 10:16
調(diào)賬,收到錢就做營業(yè)外收入,沒有收到錢預(yù)估會收到錢才做遞延收益,借:遞延收益? ? 貸:營業(yè)外收入-政府補助
84785010
04/16 10:17
遞延收益做成負(fù)數(shù)嗎?
若麗老師
04/16 10:20
你遞延收益應(yīng)該在貸方吧,這里結(jié)轉(zhuǎn)是借方,然后結(jié)轉(zhuǎn)后本來是23年的營業(yè)外收入,現(xiàn)在變成24年的了,所以如果是稅務(wù)賬的話,營業(yè)外收入要更改為以前年度損益調(diào)整,就不會影響今年的利潤。如果是管理賬就不用改
84785010
04/16 10:25
老師,我沒有以前年度損益調(diào)整科目,那我是不是就寫到借方遞延收益正數(shù),貸方利潤分配~未分配利潤,可以嗎?
若麗老師
04/16 10:28
不是的,以前年度損益調(diào)整在損益類科目,如果你不用交出去的,可以借:遞延收益? ? 貸:營業(yè)外收入-政府補助,你結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候會自動結(jié)轉(zhuǎn),不需要做到利潤分配里面
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