問題已解決

老師,我們是出口企業(yè),享受出口退稅政策,收匯后才能進(jìn)行退稅,但是我們收匯不及時(shí),有時(shí)候出口了但是隔段時(shí)間才開銷售發(fā)票進(jìn)行退稅,那實(shí)際銷售的時(shí)候是不是就不用做賬了呢?

84784953| 提問時(shí)間:04/16 09:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
實(shí)際銷售的時(shí)候最好做無片收入,掛著應(yīng)收賬款。
04/16 09:28
郭老師
04/16 09:28
尤其是你確認(rèn)收入和你出口時(shí)間差異時(shí)間太長(zhǎng)的。無片兒收入,剛才打錯(cuò)了。
84784953
04/16 09:30
那怎么記賬呢
郭老師
04/16 09:31
應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做這個(gè)。
郭老師
04/16 09:31
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做這個(gè)。
84784953
04/16 09:31
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784953
04/16 09:32
我是做外賬,那開票退稅的時(shí)候再怎么處理呢
郭老師
04/16 09:35
借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi),出口退稅, 借銀行存款貸其的應(yīng)收款。
84784953
04/16 09:40
那這樣做,賬與稅務(wù)報(bào)表不就不相符了嗎?
郭老師
04/16 09:41
你好,賬與報(bào)表哪里不一致?
郭老師
04/16 09:41
申報(bào)的時(shí)候,申報(bào)無票收入附表1里面需要填寫這一個(gè)。
84784953
04/16 09:46
我們開票的金額是填到免稅銷售額,未開票收入的話需要填寫到13%稅率那一列
郭老師
04/16 09:47
你好,你出口是免稅的嗎?如果是的話,也是在免稅銷售額里面填寫。
郭老師
04/16 09:47
還是在無票收入里面,免稅的也在無票收入。
84784953
04/16 09:52
不是不開票,只是延后開票,那填了未開票銷售額后再開票怎么處理呢
郭老師
04/16 09:53
你好,因?yàn)槟阗~上做了收入,所以需要申報(bào)。
郭老師
04/16 09:53
申報(bào)了無票收入,暫時(shí)不開發(fā)票,但是你確認(rèn)了收入不是嗎?
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