問題已解決
本年度發(fā)現(xiàn)上年度漏記了社保計提,和一張費用報銷的掛賬發(fā)票,現(xiàn)在該如何處理?匯算清繳該怎樣做?(還未申報匯算清繳)
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速問速答學員,你好。會計處理上做前期會計差錯,記以前年度損益調(diào)整。匯算清繳可以直接根據(jù)調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報。
04/15 16:27
84784968
04/15 16:44
但賬里的起初余額和申報的起初余額不一樣,怎么辦?
84784968
04/15 16:45
以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù)在財務(wù)報表的哪個數(shù)據(jù)里顯示?
鐘剛紅老師
04/15 16:50
但賬里的起初余額和申報的起初余額不一樣,怎么辦?期初余額怎么會不一樣呢?
鐘剛紅老師
04/15 16:51
以前年度損益最終會調(diào)整到利潤分配-未分配利潤,最終反映在資產(chǎn)負債表的未分配利潤里邊
84784968
04/15 17:04
調(diào)整匯算清繳財務(wù)報表2023年的期末數(shù)據(jù),和記賬系統(tǒng)里2024年的起初余額肯定不一樣啊。借:以前年度損益調(diào)整17311.68
其他應(yīng)收款-張三1498.84
貸:其他應(yīng)收款-李四18810.52
資產(chǎn)負債表里的其他應(yīng)收款科目余額和未分配利潤里面的余額變了呀。
鐘剛紅老師
04/15 17:07
這個沒關(guān)系的,存在前期會計差錯都存在這個問題。
84784968
04/15 17:08
那我是不是還得更正申報系統(tǒng)2023年度第四季度的財務(wù)報表?
鐘剛紅老師
04/15 17:14
嗯是的需要保持一致。
84784968
04/15 18:20
那是不是2023年年底的資產(chǎn)負債表里也只需要更改其他應(yīng)收款和未分配利潤兩個數(shù)據(jù)?
鐘剛紅老師
04/15 18:25
嗯,如果掛賬都過在其他應(yīng)收款是的,利潤分配你們沒有計提盈余公積是吧?
84784968
04/15 18:28
沒有計提盈余公積
鐘剛紅老師
04/15 18:32
嗯那就是這樣的。希望能夠幫助到你,結(jié)束后請評價。
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