問題已解決

老師,核算的期初實(shí)際和賬上不一致,但是又來不及去處理,可以先正常做賬等本月增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)了在去錄入核算的期初不?

84784965| 提問時(shí)間:04/15 15:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
可以的,可以這么做的。
04/15 15:06
郭老師
04/15 15:06
你后期可以調(diào)整,調(diào)整的話還是在當(dāng)月調(diào)整就行。
84784965
04/15 15:11
那么我核算模塊的期初后面可以正常錄入嗎?會不會導(dǎo)致錄入不了呢?
郭老師
04/15 15:14
你好,這個(gè)期初是上一個(gè)月末的,年初是去年年末。
郭老師
04/15 15:14
你需要調(diào)整的話,不要調(diào)整這些了,你需要調(diào)整的話,在這個(gè)月調(diào)整。
84784965
04/15 15:16
是的,我們之前的賬在代理哪里,才拿回來,代理做到了去年12月,我現(xiàn)在需要錄入期初然后做賬,但是他的庫存很大可能不對,然乎18號就要報(bào)企業(yè)所得稅了,我這兩天要把這三個(gè)月的賬補(bǔ)進(jìn)去,所以沒時(shí)間去理核算模塊的期初
84784965
04/15 15:17
我現(xiàn)在這個(gè)情況,可以先只錄總賬的期初,等報(bào)稅結(jié)束了,再來錄核算模塊的期初嗎?
郭老師
04/15 15:18
可以的,可以這么做的。
84784965
04/15 15:19
好的,謝謝老師
郭老師
04/15 15:23
不用客氣,工作愉快
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