問題已解決

老師你好,我想請問一下計提電費沒有發(fā)票怎么做賬務(wù)處理,次月收到發(fā)票并付款的賬務(wù)處理。

84784975| 提問時間:04/15 14:22
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:管理費用-電費 貸:應(yīng)付賬款 次月來發(fā)票 借:管理費用-電費? 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款? ?負數(shù) 借:管理費用-電費 貸:應(yīng)付賬款
04/15 14:23
84784975
04/15 14:27
稅費要不要計呢
小菲老師
04/15 14:28
同學(xué),你好 不需要的
84784975
04/15 14:28
付款的時候呢
84784975
04/15 14:29
那我這筆電費的進項稅計哪里
小菲老師
04/15 14:29
同學(xué),你好 你是之后開具了專票嗎?
84784975
04/15 14:30
我計提的時候是不含稅金額還是含稅金額
84784975
04/15 14:31
是的,付款的時候已經(jīng)收到專票了
小菲老師
04/15 14:31
同學(xué),你好 計提按照不含稅金額
84784975
04/15 14:35
這個可以嗎
小菲老師
04/15 14:35
同學(xué),你好 是可以的
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