問(wèn)題已解決

小規(guī)模勞務(wù)派遣企業(yè) 上個(gè)月需要開(kāi)具差額 開(kāi)了一張工資部分的普票差額票金額是5000 還有一張3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票10000 請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理怎么處理呢

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:04/15 13:08
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)兩個(gè)征收方式,單獨(dú)做分錄就丟了
04/15 13:10
84784992
04/15 13:11
那就是專(zhuān)票部分就是借銀行存款 貸收入 應(yīng)交增值稅 然后普票部分就直接計(jì)提工資就可以了嗎
小小霞老師
04/15 13:12
是的呢你的理解正確,差額征稅就是差額部分繳納稅款
84784992
04/15 13:13
但是那張專(zhuān)票不是開(kāi)差額的是開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票 那就是要交3個(gè)點(diǎn)的稅了是吧
小小霞老師
04/15 13:13
是的呢你的理解正確的呢
84784992
04/15 13:13
那做賬的時(shí)候收入是加上工資的收入 還是就專(zhuān)票那種的收入呢
小小霞老師
04/15 13:14
專(zhuān)票就確認(rèn)專(zhuān)票的收入,在摘要寫(xiě)清楚
84784992
04/15 13:15
那增值稅那張的報(bào)表 會(huì)跳普票部分的金額跟專(zhuān)票部分的金額 那要是我做賬的時(shí)候按照專(zhuān)票確認(rèn)收入的話(huà) 不是跟增值稅報(bào)表不相符了 這樣是沒(méi)問(wèn)題的嗎
小小霞老師
04/15 13:16
你截圖我這邊看下的呢,你意思是申報(bào)表享受差額征稅了嗎?
84784992
04/15 13:18
如圖 2萬(wàn)多的那個(gè)是工資部分 1萬(wàn)多的是開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票
84784992
04/15 13:42
然后我賬務(wù)處理是這樣的 老師你看下對(duì)不對(duì) 4萬(wàn)多的是總收款金額
小小霞老師
04/15 15:36
對(duì)的呢,我這邊看過(guò)了
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