當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
申報(bào)季度企業(yè)所得稅a類報(bào)表時(shí)。填報(bào)的營(yíng)業(yè)成本大于營(yíng)業(yè)收入,可以嗎?因?yàn)槲?3年的成本票在3月才回來(lái)。所以第一季度成本大于收入了
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,跨期的費(fèi)用大概有多少了,對(duì)去年報(bào)表影響大把
04/15 10:14
84784956
04/15 10:17
有22萬(wàn)多吧。是一個(gè)項(xiàng)目,根據(jù)開(kāi)票金額對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本。我23年開(kāi)了290萬(wàn)收入,當(dāng)時(shí)成本只有160萬(wàn)的票回來(lái)了,我就做成本了。24年成本票又回來(lái)30多萬(wàn),我就做成本了,這樣一季度的成本就大于收入了
高輝老師
04/15 10:20
你好,金額挺大的,需要調(diào)整以前年度損益,更好一些
高輝老師
04/15 10:21
去年沒(méi)有計(jì)提這部分費(fèi)用吧
84784956
04/15 10:24
去年沒(méi)暫估。這個(gè)項(xiàng)目的總金額是500多萬(wàn),去年只開(kāi)了290萬(wàn)的收入票,今年還要開(kāi)的。我成本如果算上一季度的30萬(wàn),就總共結(jié)轉(zhuǎn)了190萬(wàn)了。那我這30萬(wàn)可以做到去年,用以前年度損益是吧,也可以留著,等下次開(kāi)后面的收入票在結(jié)轉(zhuǎn)是吧
高輝老師
04/15 10:33
可以算下這個(gè)項(xiàng)目成本和費(fèi)用是不是匹配了,去年的,比如500萬(wàn)收入 成本有400萬(wàn),去年開(kāi)290萬(wàn),要確認(rèn)成本290*400/500=232萬(wàn)
確認(rèn)190萬(wàn)就少了點(diǎn),就需要調(diào)整以前年度損益
84784956
04/15 10:36
我算了,是少了,需要做以前年度損益調(diào)整。對(duì)了這個(gè)分錄怎么寫呀,比如我把30萬(wàn)成本做單以前年度損益。麻煩您能寫個(gè)全面的成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
高輝老師
04/15 10:45
1.借:以前年度損益調(diào)整? 30
貸:應(yīng)付賬款? ?30
2.借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 30
貸:以前年度損益調(diào)整? 30
3借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
? 貸:以前年度損益調(diào)整
4.借:盈余公積-法定盈余公積?
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
3和4分錄看對(duì)年所得稅有影響沒(méi)
調(diào)整后記得更正去年的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅匯算
84784956
04/15 10:48
我們是虧損的,不交企業(yè)所得稅的。不交稅,還要更正23年企業(yè)所得稅匯算清繳是吧?您知道更正的是哪里嘛?是要在報(bào)表哪里體現(xiàn)以前年度損益這30萬(wàn)
高輝老師
04/15 11:23
你好,虧損也,要更正申報(bào)的
高輝老師
04/15 11:24
就是相當(dāng)于把寫30萬(wàn)正常計(jì)提到23年,重新出具報(bào)表
高輝老師
04/15 11:27
在圖片這里點(diǎn)更正申報(bào),有的地方會(huì)不讓更正,需要帶著財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表大廳更正
84784956
04/15 11:35
您好,是在這張表更正嗎?把這30萬(wàn),填到跨其扣除項(xiàng)目還是其他呢?我還沒(méi)報(bào)23年匯算呢
高輝老師
04/15 11:45
你好,不是是匯算的
高輝老師
04/15 11:46
是更正2023年的12月的季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅4季度申報(bào)表
84784956
04/15 11:53
不更正財(cái)務(wù)報(bào)表行嗎?直接更正匯算清繳報(bào)表。因?yàn)槲覀円呀?jīng)出了審計(jì)報(bào)告了。如果改的話,審計(jì)報(bào)告就費(fèi)了
高輝老師
04/15 12:02
這樣啊,公司執(zhí)行的什么會(huì)計(jì)制度了
84784956
04/15 13:01
和準(zhǔn)則有關(guān)嗎?沒(méi)懂呢。我們應(yīng)該是小企業(yè)。
高輝老師
04/15 13:09
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相對(duì)嚴(yán)格,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,直接補(bǔ)計(jì)到24年能說(shuō)通。
不過(guò)如果是上市等審計(jì),會(huì)說(shuō)計(jì)提的不規(guī)范
84784956
04/15 13:27
您上面的意思是,改23年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表和23年匯算清繳報(bào)表是吧。23年匯算清繳企業(yè)所得稅A類報(bào)表里面不會(huì)體現(xiàn)30萬(wàn)是吧。
高輝老師
04/15 13:34
已經(jīng)計(jì)入到23年利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,
23年匯算清繳企業(yè)所得稅A類報(bào)表里面不會(huì)單獨(dú)體現(xiàn)30萬(wàn)的
84784956
04/15 13:42
哦。好的。那我不改23年的了。我是在24年3月做的憑證,直接影響的是未分配利潤(rùn)。不影響23年報(bào)表,也不影響24年成本。那這樣我在24年調(diào)可以嗎?如果放在24年,那24年匯算清繳的時(shí)候,財(cái)務(wù)報(bào)表肯定不用改了是吧,因?yàn)槲捶峙淅麧?rùn)已經(jīng)是正確的了,是不是這時(shí)候要改24年匯算清繳所得稅a類報(bào)表,要調(diào)30萬(wàn)呢?還是也不改
高輝老師
04/15 13:45
你好,可以放在24年調(diào)的
24年財(cái)務(wù)報(bào)表也不用該的。因?yàn)橐呀?jīng)入到成本里面了,不需要單獨(dú)在做調(diào)整
閱讀 3388