問題已解決

老師,在2023年做賬的時候做多了工資,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 實(shí)際還未發(fā)放,今年發(fā)現(xiàn)計提多了,現(xiàn)在要怎么做會計分錄去調(diào)整。麻煩寫一下分錄

84784991| 提問時間:2024 04/14 16:45
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 本期直接沖回多計提的金額 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸管理費(fèi)用
2024 04/14 16:45
84784991
2024 04/14 16:47
不需要做以前年度調(diào)整 或者做利潤分配未分配利潤科目嘛?跨年了
冉老師
2024 04/14 16:49
是的,不用的,這個科目不過利潤表,敏感,謹(jǐn)慎使用
84784991
2024 04/14 16:50
如果是這樣的話,在做企業(yè)所得稅年報的時候,這個工資薪金我應(yīng)該怎么去填寫,比如做賬多做了3700,在今年沖銷了3700,那么根據(jù)去年12月報表去做的,這個工資薪金應(yīng)該怎么去填寫。
冉老師
2024 04/14 16:52
工資薪金,賬載金額按照賬面的,實(shí)際金額,和稅收金額減去這個數(shù)
84784991
2024 04/14 16:59
按照你這樣填寫的話,在納稅調(diào)整表上是顯示調(diào)增金額的啊,因?yàn)槲沂嵌嘤嬏崃?,少申報了,現(xiàn)在要沖銷多計提的,不應(yīng)該是調(diào)減金額嘛
冉老師
2024 04/14 17:01
23年度多計提 23年度所得稅匯算清繳,費(fèi)用調(diào)減,應(yīng)納稅所得額納稅調(diào)增
84784991
2024 04/14 17:07
那意思就對了?但是為什么那么多個老師都叫做什么以前年度調(diào)整科目之類的?
冉老師
2024 04/14 17:07
可以不用以前年度損益科目,這個科目不過利潤表,敏感,一般不適用的
84784991
2024 04/14 17:11
那就是紅沖一筆3700的會計分錄就可以了
冉老師
2024 04/14 17:11
是的,同學(xué),是這樣的
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