問題已解決

去年產(chǎn)生業(yè)務(wù),今年才轉(zhuǎn)款出去,對(duì)方也開票給我了,這個(gè)業(yè)務(wù)是去年產(chǎn)生的,只是費(fèi)用是今年支出的,對(duì)方是今年開票給我的,這樣的話我在去年是不是需要暫估這筆費(fèi)用,去年和今年分別怎么做分錄

84785002| 提問時(shí)間:04/12 16:08
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要做暫估分錄的
04/12 16:11
高輝老師
04/12 16:12
暫估分錄 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票沖暫估 借:管理費(fèi)用-負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
高輝老師
04/12 16:12
付款 借:應(yīng)付賬款 貸 銀行存款
84785002
04/12 16:51
這樣做的話,產(chǎn)生的損益都不是在去年了啊,就是在今年了
高輝老師
04/12 16:54
你好,是的,這個(gè)是正常情況沒問題的,計(jì)提和實(shí)際差額挺大么
84785002
04/12 16:57
去年發(fā)生的業(yè)務(wù),今年付款和開票的,都不能在去年先做支出?
高輝老師
04/12 17:40
支出銀行流水在今年只能做到今年了 費(fèi)用差異大,可以調(diào)整以前年度損益,體現(xiàn)在去年
84785002
04/12 17:43
費(fèi)用體現(xiàn)在去年,那這樣的話怎么做分錄,去年今年,還有怎么做調(diào)整
高輝老師
04/12 18:15
1)確認(rèn)上年支出? 借:以前年度損益調(diào)整?? ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款 ? ? ? ? ? 提醒:因此將涉及損益科目直接替換成以前年度損益調(diào)整科目。? (2)計(jì)提相應(yīng)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅? ?? ? ? ?? 貸:以前年度損益調(diào)整? ? ? ? ? ? ? ? ? (3)結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整? 借:利潤(rùn)分配——年初未分配利潤(rùn)? ? ? ? ? ?貸:以前年度損益調(diào)整? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (4)沖銷相應(yīng)盈余公積(若上年未計(jì)提盈余公積,無需做該筆分錄)? 借:盈余公積——法定盈余公積? ? ? ? ?? 貸:利潤(rùn)分配——提取盈余公積? ? ? ?? 結(jié)轉(zhuǎn)? 借:利潤(rùn)分配——提取盈余公積 750 ? 貸:利潤(rùn)分配——年初未分配利潤(rùn) 750?
高輝老師
04/12 18:17
今年做這個(gè)分錄 調(diào)整去年的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表,電子稅務(wù)局更正申報(bào),有的地方目前跨年不能改去大廳更正申報(bào)
84785002
04/12 18:57
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 這是確認(rèn)支出的,發(fā)票是今年開的,那也是放在這個(gè)分錄后面嗎? 還有23年的匯算清繳還沒有申報(bào),等賬上調(diào)整好了,直接在A表填寫營(yíng)業(yè)收入,費(fèi)用支出那些數(shù)據(jù)行嗎?還需要填寫調(diào)增調(diào)減數(shù)據(jù)?
高輝老師
04/12 19:52
發(fā)票放到后面把進(jìn)項(xiàng)稅確認(rèn)了吧 用以前年度損益是要修改去年的財(cái)務(wù)報(bào)表,然后更正申報(bào)去年12月的企業(yè)所得稅申報(bào)的,企業(yè)所得稅如果補(bǔ)交一般會(huì)收滯納金
高輝老師
04/12 19:52
更正申報(bào)后,按照更正后的23年報(bào)表匯算
84785002
04/12 23:26
第一點(diǎn):我在23年先確認(rèn)支出費(fèi)用 做 借營(yíng)業(yè)成本 貸 應(yīng)付賬款 今年付款做 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 今年收到發(fā)票放入到23年確認(rèn)支出的分錄后面或者是今年收到款的分錄后面行嗎?這樣填寫申報(bào)23年年度企業(yè)所得報(bào)表就不用做調(diào)增調(diào)減了,行嗎? 第二點(diǎn):如果在今年做 借 以前年度損益 貸 應(yīng)付賬款 今年收到的發(fā)票貼這后面 今年付款了 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 這樣做的話,23年年度企業(yè)所得申報(bào)是不是就需要填寫調(diào)增調(diào)減的表格數(shù)據(jù)
高輝老師
04/13 00:23
1.今年收到發(fā)票,可以放到今年的付款分錄后邊,不調(diào)增是可以的,企業(yè)通常也是這樣做的
高輝老師
04/13 00:24
一般也都是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有其他的特殊情況
高輝老師
04/13 00:26
2.調(diào)整以前年度損益是更正申報(bào)去年的報(bào)表,更正后按照新的報(bào)表匯算
高輝老師
04/13 00:26
以上2種都是不用調(diào)整的,因?yàn)榘l(fā)票匯算前收到了
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