問題已解決

請問老師,22年年底計提所得稅費用多提了,23年實際繳納少,導致應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅貸方余額有10萬,這余額怎么處理?

84785019| 提問時間:2024 04/12 16:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,沖回嘛,借:未分配利潤 10 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 10 這個也不影響應(yīng)納稅所得稅,不用更正申報的,這個未分配利潤 10 直接在24年負債表的期末體現(xiàn)就可以啦
2024 04/12 16:02
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~