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增值稅填報即征即退項目怎么計算
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速問速答即征即退稅額=當(dāng)期應(yīng)納稅額-當(dāng)期銷售額×3% 應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項-當(dāng)期可抵進(jìn)項
04/12 15:13
84784954
04/12 15:15
軟件部分才可以即征即退嗎,是要看發(fā)票開的什么項目名稱嗎
宋生老師
04/12 15:17
你好,是的,是軟件部分才可以的。
84784954
04/12 15:18
有什么方法可以統(tǒng)計嗎,還是我要看發(fā)票自己加?
宋生老師
04/12 15:21
你好,這個是按發(fā)票自己加,其實做收入的時候,你就應(yīng)該在主營業(yè)務(wù)收入分2級科目來核算。
84784954
04/12 15:31
他們以前做的時候就沒有加二級科目,我現(xiàn)在也不能加了吧
宋生老師
04/12 15:33
你好,是的,這個就沒那么好添加了
84784954
04/12 15:36
那我這個稅額就是要分應(yīng)交稅費,未交增值稅即征即退跟一般項目是吧
宋生老師
04/12 15:39
你好,是的,最好是分開。
84784954
04/12 17:45
我現(xiàn)在是自動生成憑證直接入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅,我需要轉(zhuǎn)入到未交增值稅即征即退嗎
宋生老師
04/12 17:52
你好!是的,你做個憑證轉(zhuǎn)
84784954
04/12 18:00
想問一下從應(yīng)交轉(zhuǎn)到未交的邏輯是啥
宋生老師
04/12 18:12
你好!你確實已經(jīng)交了。而交的這部分,就是銷項與進(jìn)項的差額
84784954
04/13 13:37
那轉(zhuǎn)到未交增值稅是什么意思
84784954
04/13 13:37
還是要設(shè)置應(yīng)交增值稅-銷項稅額-即征即退
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