問題已解決
老師:請問一下,如果去年一季度盈利,預(yù)繳了企業(yè)所得稅,這后面幾個季度都是虧損,那預(yù)繳的稅款怎么處理(不想退稅)
您好,一看您就是一個有經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù),不要退稅,退稅要被查 的,在A105050表第30行 十七其他這里賬載金額填數(shù)據(jù),稅收不填就納稅調(diào)增了
04/11 17:00
84785011
04/11 17:02
填所得稅所對應(yīng)的金額?
84785011
04/11 17:03
如果調(diào)增后還是虧損怎么處理呢
廖君老師
04/11 17:05
您好,1.填所得稅 除 5%的金額
2.如果調(diào)增后還是虧損不行,要調(diào)到累計(jì)沒有虧損才不退稅的
84785011
04/11 17:06
好的,老師,那像怎么很麻煩,在平時(shí)怎么避免這樣的問題呢?
84785011
04/11 17:06
如何都集中到最后一個季度呢
廖君老師
04/11 17:09
您好,季度不要交稅,有利潤計(jì)提費(fèi)用,最后一季度就知道本年是不是虧損,年末把暫估沖回
這樣就不會有退稅的情況 了
84785011
04/11 17:10
先計(jì)提費(fèi)用,后面再補(bǔ)票嗎?
廖君老師
04/11 17:13
您好,我們這個就是為了不提前交所得稅么,本來就沒有這個費(fèi)用的,不換票補(bǔ),年末把這個計(jì)提的分錄紅沖了
84785011
04/11 17:14
老師:可以說下具體分錄嗎?
廖君老師
04/11 17:17
您好,好的,我一般是計(jì)提獎金
借:管理費(fèi)用-工資? 貸:應(yīng)付職工薪酬
84785011
04/11 17:33
然后年末借:應(yīng)付職工薪酬
貸:管理費(fèi)用-工資,這想當(dāng)于一個過度哈
84785011
04/11 17:36
前面幾個季度都放在最后一個月,是這樣嗎?老師
廖君老師
04/11 17:36
您好,是的哦,就是不想在季度預(yù)繳時(shí)交所得稅
84785011
04/11 17:41
謝謝老師:明白了,過度是不是用什么科目都可以?還是最好用您的這個?
84785011
04/11 17:41
厲害!厲害!
廖君老師
04/11 17:47
您好,其他也是可以的,就是不想影響太大,應(yīng)付賬款還有供應(yīng)商,對賬又麻煩
84785011
04/11 17:52
嗯嗯,明白了,謝謝老師的指導(dǎo)!
廖君老師
04/11 17:52
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!
希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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