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因為供應商沒交稅,所以稅務局要求我們進項轉(zhuǎn)出,那么這個進項轉(zhuǎn)出到哪個項目呢?

84785019| 提問時間:04/11 16:54
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好 這個轉(zhuǎn)出到你們的相應的費用或者是成本的哈 如果是供應商開的 轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本的哈
04/11 16:55
84785019
04/11 16:59
那么進項轉(zhuǎn)出后——應交稅費-應交增值稅-進項稅額——這個科目還需要理會嗎?
王璐璐老師
04/11 17:07
你好 這個可以不管了的呀
王璐璐老師
04/11 17:19
加油 等你的好評哦
84785019
04/11 17:28
哦哦就是不用減數(shù)是吧
王璐璐老師
04/11 17:32
你好? 不需要動應交增值稅-進項稅額這個科目的哈
84785019
04/11 17:34
好的呢 謝謝老師
王璐璐老師
04/11 17:35
加油 等你的好評哦
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