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老師,請(qǐng)問稅務(wù)局個(gè)稅退還手續(xù)費(fèi)交增值稅是不是填增值稅申報(bào)表第一欄不含稅銷售額?

84785002| 提問時(shí)間:04/11 15:17
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是的 一般是6個(gè)點(diǎn)的哈
04/11 15:18
84785002
04/11 15:19
小規(guī)模不是一個(gè)點(diǎn)嗎?
王璐璐老師
04/11 15:21
你好,小規(guī)模是一個(gè)點(diǎn)的,一般納稅人這個(gè)業(yè)務(wù)就是6個(gè)點(diǎn)的哈
84785002
04/11 15:23
比如我們公司收到300元的個(gè)稅退還手續(xù)費(fèi),那我填增值稅申報(bào)表第一欄是填300元還是把300元換算成不含稅銷售額?
王璐璐老師
04/11 15:24
你好 你這個(gè)300元就是含稅收入的哈
王璐璐老師
04/11 15:24
加油 等你的好評(píng)哦
84785002
04/11 15:26
意思不是直接填300元?還要把300元換算成1個(gè)點(diǎn)的不含稅銷售額再填?
84785002
04/11 15:26
因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)表第一欄是不含稅銷售額
王璐璐老師
04/11 15:26
你好 這個(gè)錢其實(shí)就是含稅收入的 你換算一下的哈 一般很多公司是不申報(bào)增值稅的
王璐璐老師
04/11 15:45
加油,等你的好評(píng)哦
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