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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我是第一次做會(huì)計(jì),這個(gè)月賬已經(jīng)記完帳了,還要做什么呢?每個(gè)月的會(huì)計(jì)都要做哪些工作呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答會(huì)計(jì)做的工作:
1、根據(jù)提供的單據(jù),編制記賬憑證。
2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)賬。
3、根據(jù)記賬憑證編制記賬憑證匯總表。根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬。
4、月末編制計(jì)提、結(jié)轉(zhuǎn)憑證,并登記明細(xì)帳,將計(jì)提、結(jié)轉(zhuǎn)憑證匯總登記總賬。
5、月末結(jié)賬,對(duì)帳,編制會(huì)計(jì)報(bào)表。
2020 06/30 09:32
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2020 06/30 09:35
老師,我們是財(cái)務(wù)軟件,不是錄好憑證自動(dòng)會(huì)生成明細(xì)賬嗎?
紫藤老師
2020 06/30 09:35
財(cái)務(wù)軟件,就是錄好憑證自動(dòng)會(huì)生成明細(xì)賬了
84784975
2020 06/30 09:36
那就錄好憑證直接結(jié)賬就可以嗎?
紫藤老師
2020 06/30 09:36
錄好憑證審核,記賬結(jié)賬就可以
84784975
2020 06/30 09:39
老師,那月末的憑證都有什么呢,我們沒(méi)有涉及增值稅,也沒(méi)有固定資產(chǎn)什么的
紫藤老師
2020 06/30 09:40
一般損益類的會(huì)計(jì)科目,月末都要結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
(1)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入
貸:本年利潤(rùn)
(2)期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)
借:本年利潤(rùn)
貸:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用
(3)成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)
借:本年利潤(rùn)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營(yíng)業(yè)外支出
(4)稅金的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn)
貸:稅金及附加、所得稅
借:本年利潤(rùn)
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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