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企業(yè)注銷,目前資不抵債,還有其他應(yīng)付款掛帳,如何清算申報(bào),是否涉及繳納所得稅

84784947| 提問時(shí)間:04/10 20:46
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,其他應(yīng)付款要先清理了,應(yīng)付不付是營業(yè)外收入, 這個(gè)金額有多大呢,小規(guī)模如果不超30萬這個(gè)增值稅不用交 注銷前負(fù)債表只有銀行和所有者權(quán)益科目的余額,往來全部要清理了
04/10 20:48
84784947
04/10 20:49
但是得申報(bào)增值稅是吧
84784947
04/10 20:50
轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,也要申報(bào)增值稅?
84784947
04/10 20:50
銀行沒有余額,怎么清理其他應(yīng)付款?
廖君老師
04/10 20:50
您好,是的,要申報(bào)增值稅,一般人申報(bào)在附表一的第5和6列
84784947
04/10 20:51
小規(guī)模納稅人
廖君老師
04/10 20:51
哦哦,增值稅申報(bào)主表,不大于30萬就在10行 季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目,則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。 不用填1-6行的數(shù)據(jù)了?
84784947
04/10 20:52
無票收入?
廖君老師
04/10 20:53
您好,是的,無票我們不滿30萬也是在10行
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