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老師,應交稅費,月末結轉,還是年末結轉

84784995| 提問時間:04/10 19:34
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 應交稅費,月末結轉
04/10 19:36
84784995
04/10 19:40
,進項,銷項都需要結轉?還是銷項減進項的余額結轉?
劉艷紅老師
04/10 19:41
銷項減進項的余額結轉,轉到未交增值稅里面
84784995
04/10 19:43
借,應交稅費應交增值稅銷項稅額?? ? ? ?貸,應交稅費未交增值稅,對嗎?
84784995
04/10 19:44
月末結轉完,是應交稅費無余額,還是,進項跟銷項都無余額?
劉艷紅老師
04/10 19:45
應交稅費有余額呀,未交增值稅呀
84784995
04/10 19:49
進項跟銷項有余額?
劉艷紅老師
04/10 19:53
一般納稅人賬務處理。 購買庫存, 借:庫存商品, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款, 銷售商品, 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務收入, 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 同時結轉銷售成本, 借:主營業(yè)務成本, 貸:庫存商品。 月末結相關收入和成本, 借:主營業(yè)務收入, 貸:本年利潤, 借:本年利潤, 貸:主營業(yè)務成本。 月底進項大于銷項可以不做分錄。 月底銷項大于進項,說明要繳稅,做以下結轉分錄 借;應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸;應交稅費—未交增值稅, 次月稅款繳納, 借:應交稅費—未交增值稅, 貸:銀行存款。
劉艷紅老師
04/10 19:53
這個是完整的分錄,你看下
84784995
04/10 20:01
應交稅費,必須按月結轉,按年結轉是不可以的是吧?
劉艷紅老師
04/10 20:03
對呀,你要交稅,結轉到未交增值稅里面
84784995
04/10 20:04
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
04/10 20:06
不客氣, 很高興幫您
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