問題已解決
之前分錄這樣做的,是借 主營業(yè)務成本 117 貸 銀行存款 117因為之前發(fā)票沒拿到直接做到成本里了,現(xiàn)在發(fā)票拿到了應該怎么做
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速問速答你好,沖銷之前的這筆分錄,然后根據(jù)發(fā)票做一筆分錄
2018 04/11 17:21
84785024
2018 04/11 17:22
不 沖銷能直接做嗎
鄒老師
2018 04/11 17:23
你好,如果是當年的,可以 的 ,跨年的就需要把損益科目通過以前年度損益調(diào)整科目來核算
84785024
2018 04/11 17:23
假設117里面17元是進項稅
分錄可以這樣做嗎
鄒老師
2018 04/11 17:24
你好,你這個發(fā)票有認證抵扣嗎
84785024
2018 04/11 17:26
需要抵扣
肯定在當月要認證掉的
鄒老師
2018 04/11 17:27
你好,取得發(fā)票就這樣處理
借 主營業(yè)務成本 100 應交稅費(進項稅額) 17 貸 銀行存款 117
84785024
2018 04/11 17:27
借 主營業(yè)務成本 -17 借 進項稅 17
可以這樣做嗎
鄒老師
2018 04/11 17:28
你好,取得發(fā)票可以這樣沖銷
84785024
2018 04/11 17:37
哪個月做就在哪個月抵扣對吧
鄒老師
2018 04/11 17:38
你好,是的,取得發(fā)票在哪個月認證了就在哪個月抵扣的
84785024
2018 04/11 17:41
還有就是如果當月不抵扣是不是就要做待認證
這個是另外一筆業(yè)務
鄒老師
2018 04/11 17:51
你好,不抵扣但是需要入賬,計入待認證進項稅額明細核算
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