問(wèn)題已解決

老師,你好,我單位商業(yè)匯票給別的單位貼現(xiàn),對(duì)方減去貼現(xiàn)利息后匯到我公司對(duì)公賬戶(hù),備注是往來(lái)款。分錄改怎么寫(xiě)?

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:04/09 17:22
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收票據(jù)
04/09 17:25
84785016
04/09 17:28
沒(méi)給我們開(kāi)手續(xù)費(fèi)發(fā)票,也這樣嗎
家權(quán)老師
04/09 17:31
是的,不管是否開(kāi)票都是一樣做賬
84785016
04/09 17:32
是不是稅前調(diào)出來(lái)就行了?
家權(quán)老師
04/09 17:34
是的,就是那個(gè)意思的哈
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