問題已解決

2月先付租金及管理費(fèi),3月后收到部分發(fā)票,租期1年,沒有待攤費(fèi)用這個(gè)科目,賬務(wù)要怎么處理

84785029| 提問時(shí)間:2024 04/09 14:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,一年以內(nèi)的用預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款。
2024 04/09 14:53
84785029
2024 04/09 14:54
可是攤銷固定金額時(shí)又與發(fā)票不一致
郭老師
2024 04/09 14:55
你好,不一致的沒有關(guān)系,最后是一樣的就行。
84785029
2024 04/09 14:58
借已抵扣的全部稅額+當(dāng)期的攤銷,貸預(yù)付賬款
84785029
2024 04/09 14:59
可不可以設(shè)一個(gè)其他應(yīng)收款-待攤費(fèi)用過渡
郭老師
2024 04/09 15:01
可以的可以這么做。
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