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老師,認(rèn)繳的注冊資本金,最開始做賬不懂,在實收資本里面反應(yīng)了,現(xiàn)在其他應(yīng)收款科目又無余額,該怎么處理,把這個未實繳到位的資本金沖了呢

84784990| 提問時間:04/09 13:49
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,最開始股東出資了嗎?
04/09 13:50
84784990
04/09 16:19
老師,在嗎?
東老師
04/09 16:19
在呢在呢給您回復(fù)了呢,您的意思是說認(rèn)繳其實沒有出資,但是你還是計入實收資本?
84784990
04/09 16:20
是這樣的
東老師
04/09 16:20
是不是這么做的,借其他應(yīng)收款 貸實收資本
84784990
04/09 16:21
現(xiàn)在的話其他應(yīng)收款科目里余額為0
東老師
04/09 16:22
那你得看一下之前企業(yè)是怎么沖銷其他應(yīng)收款?
84784990
04/09 16:23
銀行存款里夠沖這398萬,但不敢那么做,這樣做不就相當(dāng)于減資了實際給股東錢了
東老師
04/09 16:24
正常應(yīng)該是借實收資本 貸其他應(yīng)收款
84784990
04/09 16:29
我看了,這個報表上的往來賬,其他應(yīng)收款,和長期應(yīng)付款的數(shù)據(jù),完全就沒有來頭的在出現(xiàn)。
東老師
04/09 16:30
那就是這個公司所長比較亂
84784990
04/09 16:30
都是兩個往來數(shù)字,隨時這里冒出來一個,那里冒出來一個的。應(yīng)該是為了報表做平,無故出來的數(shù)。
東老師
04/09 16:32
對,所以你這個賬是比較亂的
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