問題已解決
老師一月份做賬差了19.93,結賬了二月份也沒發(fā)現(xiàn)結賬了,三月份做賬才發(fā)現(xiàn)一月份少了19.33,我三月份做調(diào)整分錄的話怎么做調(diào)整分錄呀
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速問速答具體的是什么業(yè)務差呀?
04/09 10:48
84785034
04/09 10:48
車輛維修差的
郭老師
04/09 10:49
你好,哪個科目?是收入嗎?
84785034
04/09 10:49
是收入差了19.93
郭老師
04/09 10:49
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費,應交增值稅。
84785034
04/09 10:50
是小規(guī)模
84785034
04/09 10:51
調(diào)整1月的收入的話怎么調(diào)整
郭老師
04/09 10:53
你好,那就反結賬。你把你的主營業(yè)務收入和應交稅費、應收賬款都修改一下。你不返結賬的話,做到這個月就是借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅,小規(guī)模也需要加稅,分開。如果不需要交稅的話,再結轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。
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