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實(shí)務(wù)
問題已解決
出口貨物是應(yīng)征稅率貨物,不能退稅,要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,那稅務(wù)申報(bào)要怎么操作嗎?
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速問速答你好,13%銷售貨物,在這里面填寫沒有開發(fā)票的未開具發(fā)票一欄。
04/08 17:00
84785034
04/08 17:01
然后補(bǔ)13個(gè)點(diǎn)的稅是嗎?
郭老師
04/08 17:02
對(duì)的是的,但是你有進(jìn)項(xiàng)底庫。
郭老師
04/08 17:02
但是你有進(jìn)項(xiàng)的可以抵扣。
84785034
04/08 17:02
那開的是普票是不是就不能夠抵扣了
84785034
04/08 17:03
那個(gè)本來是一月份的,我還是在三月份開成了免稅的出口發(fā)票,那可以怎么操作嗎?
郭老師
04/08 17:05
不可以的,這個(gè)月紅沖再重新開13%的。
84785034
04/08 17:08
那就是在四月份重新開下對(duì)嗎
郭老師
04/08 17:09
是的,對(duì)的,是這么做的。
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