問(wèn)題已解決

老師,收到原材料,款項(xiàng)已付,發(fā)票未收到,怎么做賬。

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/08 12:53
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,借原材料,貸應(yīng)付賬款—暫估款,你們付款做借應(yīng)付賬款—供應(yīng)商,貸銀行
2024 04/08 12:54
maize老師
2024 04/08 12:54
后續(xù)貼對(duì)方送貨單,你們?nèi)霂?kù)單
84784961
2024 04/08 12:55
老師,不是預(yù)付款嗎?
84784961
2024 04/08 12:56
中間的增值稅差額先預(yù)留是嗎
maize老師
2024 04/08 12:56
你們和對(duì)方之前有往來(lái),沒(méi)有掛預(yù)付那就不用這個(gè),
maize老師
2024 04/08 12:57
預(yù)付和應(yīng)付賬款只需要掛一個(gè),你和對(duì)方之前沒(méi)有交易,先付款也沒(méi)有收到貨一般這樣掛預(yù)付賬款,收到貨一般不使用這個(gè)科目
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