問題已解決

老師,請問我收到一張業(yè)務招待費的專票,這個進項不能抵扣,我要如何進行賬務處理,在發(fā)票抵扣勾選平臺上我要不要勾選這張專票。

84785028| 提問時間:04/08 10:57
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敏敏老師.
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
在增值稅發(fā)票銷貨清單里應顯示不征稅,并在單據(jù)上標注“不征稅”的字樣。這意味著您不需要在發(fā)票抵扣勾選平臺上勾選這張專票。實際上,對于不能抵扣的進項稅額,您可以選擇在平臺上進行“不抵扣勾選”,以明確標識這筆費用不能用于抵扣。 其次,在會計分錄處理上,您應將業(yè)務招待費分類納入營業(yè)外支出,不計入營業(yè)收入。費用類別科目應確定為“業(yè)務招待費”。具體的會計分錄為:借“管理費用——業(yè)務招待費”,貸“庫存現(xiàn)金”或其他相應的科目。 最后,請注意,雖然業(yè)務招待費不能抵扣進項稅額,但它仍然是企業(yè)正常的業(yè)務支出,可以在稅前作為費用進行扣除。
04/08 10:58
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