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老師好,小規(guī)模公司,購(gòu)買藥品走的公戶打款給個(gè)人了,這時(shí)候分錄該怎么做呢,沒有發(fā)票

84784956| 提問時(shí)間:2024 04/07 13:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.當(dāng)公司使用對(duì)公賬戶給私人賬戶轉(zhuǎn)賬支付藥品費(fèi)用時(shí),由于沒有發(fā)票,無法直接確認(rèn)具體的費(fèi)用項(xiàng)目和金額,因此可以先將這筆款項(xiàng)記為預(yù)付款或者其他應(yīng)收款。會(huì)計(jì)分錄如下: 借:預(yù)付賬款(或其他應(yīng)收款-對(duì)方名稱) 貸:銀行存款 這里,預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款科目用于暫時(shí)記錄這筆未明確具體費(fèi)用項(xiàng)目的款項(xiàng)。 1.一旦公司取得了相關(guān)的發(fā)票或者能夠明確這筆費(fèi)用的具體項(xiàng)目和金額,就需要進(jìn)行費(fèi)用的確認(rèn)和分錄的調(diào)整。假設(shè)這筆費(fèi)用最終被確認(rèn)為職工福利費(fèi),會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費(fèi) 貸:預(yù)付賬款(或其他應(yīng)收款-對(duì)方名稱)
2024 04/07 13:03
84784956
2024 04/07 13:04
小規(guī)模公司是藥店,買來用于銷售的
樸老師
2024 04/07 13:06
同學(xué)你好 后期開發(fā)票來嗎
84784956
2024 04/07 13:08
后期也不開回來
樸老師
2024 04/07 13:11
那你暫估入庫(kù)就可以了 然后匯算清繳調(diào)增
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