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你好老師,季報(bào)先填哪個(gè)表

84784969| 提問時(shí)間:04/06 15:58
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,先填增值稅的報(bào)表就可以了
04/06 15:59
84784969
04/06 16:02
增值稅填完為什么顯示是已申報(bào)未導(dǎo)入
劉艷紅老師
04/06 16:04
這個(gè)不需要導(dǎo)入的
84784969
04/06 16:05
老師接下來填哪個(gè)表
劉艷紅老師
04/06 16:07
這個(gè)隨便填就可以了
84784969
04/06 16:20
老師印花稅采集這里金額是填在計(jì)稅金額里面嗎,減免稅額這里怎么填
劉艷紅老師
04/06 16:22
是的,這個(gè)填收入或合同,減銘的不用填,申報(bào)了直接申報(bào)就可以了
84784969
04/06 16:25
印花稅應(yīng)稅憑證數(shù)量怎么填
劉艷紅老師
04/06 16:28
有幾張?zhí)顜讖埦涂梢粤?/div>
84784969
04/06 16:30
好的,資產(chǎn)表利潤表填完了,是不是要點(diǎn)全申報(bào)這里
劉艷紅老師
04/06 16:32
是的,填申報(bào)就可以了
84784969
04/06 16:38
像這些資產(chǎn)加速折舊,技術(shù)成果備案沒有的是不是不需要填的,直接點(diǎn)申報(bào)就可以了,
劉艷紅老師
04/06 16:38
是的,是的,直接申報(bào)就可以了
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