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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)現(xiàn)以前年度費(fèi)用漏記賬,匯算清繳前,如何更正做賬
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速問速答你好!
借:利潤分配-未分配利潤
貸:應(yīng)付款
04/06 14:52
84784986
04/06 15:04
用以前年度損益科目可以嗎?
張曉慶老師
04/06 15:16
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用過渡以前年度損益調(diào)整。數(shù)額會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要過渡。
84784986
04/06 15:25
好的,那匯算清繳對(duì)這次差錯(cuò)需要做什么調(diào)整嗎?
張曉慶老師
04/06 15:41
你好!需要,賬本金額連同本次調(diào)整金額合并填報(bào)在匯算清繳申報(bào)表。
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