問題已解決

發(fā)現(xiàn)以前年度費(fèi)用漏記賬,匯算清繳前,如何更正做賬

84784986| 提問時(shí)間:04/06 14:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付款
04/06 14:52
84784986
04/06 15:04
用以前年度損益科目可以嗎?
張曉慶老師
04/06 15:16
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用過渡以前年度損益調(diào)整。數(shù)額會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要過渡。
84784986
04/06 15:25
好的,那匯算清繳對(duì)這次差錯(cuò)需要做什么調(diào)整嗎?
張曉慶老師
04/06 15:41
你好!需要,賬本金額連同本次調(diào)整金額合并填報(bào)在匯算清繳申報(bào)表。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~