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紅沖去年的計提房租,是借,制造費用6000貸應(yīng)付賬款-暫估,還是借:以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款-暫估

84784994| 提問時間:2024 04/06 11:03
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 生產(chǎn)成本已經(jīng)產(chǎn)品完工入庫結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品對外出售結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了嗎
2024 04/06 11:03
84784994
2024 04/06 11:04
是的,當期就結(jié)轉(zhuǎn)了
bamboo老師
2024 04/06 11:05
那請問單位用的什么會計準則
84784994
2024 04/06 11:06
小企業(yè)會計準則
bamboo老師
2024 04/06 11:11
小企業(yè)會計準則不用以前年度損益調(diào)整科目 直接寫分錄 借:利潤分配-未分配利潤 借方負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估? 貸方負數(shù)
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