當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好 上個(gè)月補(bǔ)報(bào)了之前年度的增值稅 且都更正申報(bào)在所屬期 憑證怎么做呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好!是什么原因補(bǔ),少報(bào)了收入嗎
2024 04/03 17:17
84784988
2024 04/03 17:20
出口退稅0稅率商品轉(zhuǎn)內(nèi)銷
宋生老師
2024 04/03 17:21
你好!你之前出口的時(shí)候做了什么分錄?
正常應(yīng)該是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(以前年度損益)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
閱讀 617