問(wèn)題已解決

老師,我在3月份付的車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi),4月份收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)在3月時(shí)做了:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 那我現(xiàn)在收到發(fā)票時(shí)需要怎么做?

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/03 16:27
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,把發(fā)票貼在3月的憑證就可以
2024 04/03 16:27
84784989
2024 04/03 16:28
但是發(fā)票是專票,有稅費(fèi)可以抵扣啊
暖暖老師
2024 04/03 16:29
你好稅金做到4月,費(fèi)用做到3月
84784989
2024 04/03 16:30
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄得怎么做
暖暖老師
2024 04/03 16:31
借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 借管理費(fèi)用? 紅字
84784989
2024 04/03 16:32
就是我3月的賬不要去調(diào)她了,然后在4月做:借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:管理費(fèi)用。這樣都是藍(lán)字可以嗎
暖暖老師
2024 04/03 16:33
不可以管理費(fèi)用貸方,只能是借方紅字
84784989
2024 04/03 16:34
那就是兩個(gè)都在借方,然后管理費(fèi)用用紅字去沖?
暖暖老師
2024 04/03 16:35
是的,損益類科目只有結(jié)轉(zhuǎn)是在貸方的
84784989
2024 04/03 16:35
好的,謝謝老師。我做下看看
暖暖老師
2024 04/03 16:36
不客氣,祝你工作順利加油
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