問題已解決

給友商應(yīng)付25萬含稅(13%和6%)的差價,對方已經(jīng)開出19萬含稅1%的發(fā)票,已經(jīng)付出去19萬了,稅差怎么處理?

84784978| 提問時間:04/02 15:55
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 稅差怎么處理? 稅差就是你要繳納的增值稅
04/02 15:57
84784978
04/02 16:02
就是現(xiàn)在我該怎么收回稅差和我應(yīng)該付給他多少錢,他給我開多少票
84784978
04/02 16:05
應(yīng)付中的稅款我方已經(jīng)在售貨時承擔(dān)了
84784978
04/02 16:06
我方先行承擔(dān)的稅款是29561.95,但是對方給的票是1%的,稅才收回1910.89
84784978
04/02 16:07
上次開票的193000已經(jīng)付錢了,接下來對方可以給開13%的發(fā)票,但是這個開票金額和稅點怎么確定?
小菲老師
04/02 16:10
同學(xué),你好 金額249383-193000=56383 對方還要開具發(fā)票56383,增值稅1%的話,這個增值稅是558.25 稅差(25961.95-1910.89-558.25)=23492.81 這個稅差你要么讓對方再開具23492.81的發(fā)票進(jìn)來,要么對方支付這筆錢
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