問題已解決
老師你好,我們是一般納稅人,享受進(jìn)項稅加計扣除政策,那這個加計扣除加計遞減的進(jìn)項稅額,我該怎么些分錄啊?
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速問速答同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額加計抵減額?
貸:其他收益/遞延收益
04/02 11:57
84784981
04/02 12:03
謝謝老師,我明白了
小菲老師
04/02 12:05
不客氣,祝工作順利
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