問題已解決

請問老師,計(jì)入成本的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所得稅匯算清繳時怎樣填列?

84785018| 提問時間:04/01 19:01
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出:第1列“賬載金額”填報(bào)納稅人會計(jì)核算計(jì)入當(dāng)期損益的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額。第2列“稅收金額”填報(bào)按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的金額。第3列“調(diào)增金額”填報(bào)第1-2列金額。 企業(yè)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%在不超過當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。
04/01 19:03
84785018
04/01 19:05
計(jì)入成本的業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢?
廖君老師
04/01 19:06
您好,一樣的填,成本和費(fèi)用一樣的理解
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~