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請(qǐng)問3月一般納稅人稅率開錯(cuò)開成了3%4月要怎么申報(bào)主表一呢?

84785005| 提問時(shí)間:04/01 18:09
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,3月一般納稅人稅率開錯(cuò)開成了3%,4月申報(bào)主表一時(shí),應(yīng)先調(diào)整當(dāng)期的稅務(wù)申報(bào)表,將錯(cuò)誤的3%稅率更正為正確的稅率。根據(jù)具體情況,可能需補(bǔ)繳稅款或申請(qǐng)退稅。同時(shí),向稅務(wù)部門提交說明材料,解釋原因、影響及整改措施。
04/01 18:11
84785005
04/01 18:22
我是銷售方,就是把主表稅率3填13萬一對(duì)方這個(gè)月發(fā)現(xiàn)要紅沖呢?那不是白交錢?
易 老師
04/01 18:30
同學(xué)您好,下個(gè)月紅字負(fù)數(shù)就沖回了一樣的
84785005
04/01 18:47
負(fù)數(shù)沖不就不開了嗎?也不對(duì)呀!
84785005
04/01 18:49
就是這個(gè)月把正確的稅率填了,4月不紅沖還行,要是紅沖了,對(duì)方要求在開一張13的稅率呢?
易 老師
04/01 18:52
同學(xué)您好,如果4月需要紅沖并且對(duì)方要求再開一張13%稅率的發(fā)票,應(yīng)先紅沖原發(fā)票,再按13%的稅率重開發(fā)票。紅沖后,需在稅務(wù)系統(tǒng)中填報(bào)紅字發(fā)票信息,并在增值稅申報(bào)表中正確反映沖紅金額和重新開具的發(fā)票金額。
84785005
04/01 19:28
這個(gè)知道,問題是,我申報(bào)了13的稅率那么4月開了一張紅字然后重開,那么重開一張這一張5月申報(bào)不是多繳納稅款了
易 老師
04/01 19:35
作為銷售方,如果主表稅率填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致多繳稅,而對(duì)方要求紅沖發(fā)票,確實(shí)可能產(chǎn)生損失。但及時(shí)與對(duì)方溝通,解釋情況并申請(qǐng)退稅是關(guān)鍵。同時(shí),加強(qiáng)內(nèi)部審核流程,避免類似錯(cuò)誤再次發(fā)生,以減少不必要的經(jīng)濟(jì)損失。
84785005
04/01 19:44
那就是購(gòu)方需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,這邊開錯(cuò)稅率肯定要重新開,要不然等對(duì)方發(fā)現(xiàn)了還是一樣需要重新開具正確稅率
易 老師
04/01 19:48
購(gòu)方需對(duì)錯(cuò)誤稅率的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理,同時(shí)銷售方需及時(shí)更正稅率錯(cuò)誤并重新開具發(fā)票。雙方應(yīng)緊密溝通,確保發(fā)票信息的準(zhǔn)確性,避免后續(xù)糾紛。加強(qiáng)內(nèi)部審核流程,提高開票準(zhǔn)確性,是減少此類錯(cuò)誤的關(guān)鍵。
84785005
04/01 20:17
購(gòu)方?jīng)]有抵扣不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧!這邊開紅字,在開一張,還有主表一我直接按照3的稅率申報(bào)可不可以
易 老師
04/01 20:17
你說的這種也可以的。
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