問題已解決

老師 我是小規(guī)模 開了2000的普票 增值稅附加費申報表填寫到哪里

84785024| 提問時間:04/01 17:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好! 作為小規(guī)模納稅人,開具了2000元的普通發(fā)票,在填寫《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》時,應(yīng)將這2000元填寫至第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中。由于小規(guī)模納稅人月銷售額10萬元以下免稅,因此無需繳納增值稅,附加稅費也相應(yīng)免征。具體填寫位置請參考申報表指導(dǎo)說明。
04/01 17:33
84785024
04/01 17:34
那還要填寫減免稅申報表嗎
84785024
04/01 17:35
還有就是未達(dá)起征點銷售額什么情況下填寫
易 老師
04/01 17:39
如果您公司符合減免稅政策條件,需要填寫減免稅申報表以享受相應(yīng)稅收優(yōu)惠。未達(dá)起征點銷售額通常在個體戶或小微企業(yè)的銷售額未達(dá)到稅務(wù)部門規(guī)定的起征點時才需要填寫,這有助于正確申報并享受免稅政策。
84785024
04/01 17:57
我們是3% 開得1%的發(fā)票
84785024
04/01 17:57
這種情況要不要填寫減免稅申報表呢 我們是小規(guī)模也是小微
易 老師
04/01 18:04
同學(xué)您好, 對于小規(guī)模且為小微企業(yè),當(dāng)開具的發(fā)票稅率為1%而實際稅率為3%時,需要填寫減免稅申報表。這是因為存在稅率差異,需要在申報時明確標(biāo)注減免稅的部分,以確保稅務(wù)申報的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~