問(wèn)題已解決

老師,我銷(xiāo)售庫(kù)存商品2023年開(kāi)具發(fā)票給對(duì)方客戶了,后面2024年3月我沖紅了,然后做賬務(wù)處理呢

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:04/01 17:21
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萌萌老師
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職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好! 借:銀行存款等(紅字):表示您需要將相應(yīng)的沖紅金額退回到客戶的銀行賬戶中。 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字):用于抵消之前確認(rèn)的銷(xiāo)售收入。 應(yīng)交稅金–增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)(紅字):用于抵消之前確認(rèn)的應(yīng)交稅金。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字):用于沖正之前確認(rèn)的成本金額。 貸:庫(kù)存商品(紅字):表示您已將相應(yīng)的庫(kù)存商品退回到庫(kù)存中。 最終確認(rèn):最后,需要對(duì)沖紅憑證以及庫(kù)存商品的最終狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn),確保沖紅憑證的準(zhǔn)確性以及真實(shí)性。
04/01 17:23
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