問題已解決

老師,我們是中藥批發(fā)行業(yè)的,去年營業(yè)額2.4億,然后我看我們增值稅一個月才交了4000到5000元,但是所得稅一年交幾百萬的,增值稅是不是銷售商品需要交的稅種,增值稅我們是不是交的太少了?但是所得稅我們交的很多了,所以增值稅老板就不想交的那么多了

84785000| 提問時間:04/01 15:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
增值稅和所得稅是兩種不同的稅種,它們在征收的對象、計稅基礎和稅率等方面都存在差異。增值稅是以商品和服務的增值部分為計稅基礎,而所得稅則是以企業(yè)的利潤為計稅基礎。 對于中藥批發(fā)行業(yè)來說,增值稅是在銷售商品或提供服務時按照銷售額和適用稅率計算并繳納的。如果貴公司的銷售額較高,但增值稅繳納額相對較低,可能是由于一些合法合理的稅務籌劃,如享受稅收優(yōu)惠、合理利用稅收抵免政策等。然而,如果增值稅繳納額遠低于正常水平,可能存在漏報銷售額、使用錯誤的稅率或計算錯誤等問題,這些都是不合法的。 所得稅則是根據企業(yè)的利潤來計算的,如果貴公司所得稅繳納額較高,說明公司的利潤水平較高。然而,高利潤并不一定意味著增值稅繳納額也應該高,因為增值稅和所得稅的計稅基礎不同。 對于老板不想多交增值稅的想法,需要明確的是,依法納稅是每個企業(yè)應盡的義務。如果企業(yè)存在逃稅、漏稅等違法行為,不僅會面臨稅務部門的處罰,還可能損害企業(yè)的聲譽和信譽
04/01 15:32
84785000
04/01 15:55
老師,我們公司增值稅沒有什么稅務優(yōu)惠的,我了解了下是之前的會計把進項票提前用了,等于是說我們庫存很大上面的,但是她把進項票提前用了,等于后面再賣那些東西就沒有進項票用了,那如果賣100萬,就得按照100萬的13%繳納增值稅了?
84785000
04/01 15:57
老師,那我們增值稅應該按照什么標準繳稅呢?就像之前會計有進項票她就全部用了,那不是不交稅也可以了
樸老師
04/01 16:01
同學你好 按不含稅收入乘以稅率繳納的
84785000
04/01 16:04
老師,不是,那如果我們提前抵扣了進項票不是也可以不用繳稅了?還是說按照行業(yè)稅負率交一些呢?銷售行業(yè)稅負率多少???假設用收入100萬乘以行業(yè)稅負率1%就是交1萬的增值稅嗎?
樸老師
04/01 16:05
這個是銷項減去進項之后的金額來交稅的 你們是什么銷售行業(yè)?就是商貿》
樸老師
04/01 16:05
商貿行業(yè)的話增值稅稅負率大約在2%左右
84785000
04/01 16:06
我們是銷售行業(yè)的,就是中醫(yī)藥批發(fā)企業(yè),所以啊,收入是確定的了,成本也是確定的了額,這個稅怎么能減少呢?即使減少肯定是提前用了后面的成本票不是,那這樣我要怎么建議老板需要按照什么標準多少交一點呢?
84785000
04/01 16:08
老師,那假如收入是100萬,按照稅負率 ,我們要交100萬*2%的增值稅左右才說的過去是嗎?剛才稅務局打電話問我們這個季度需要交多少稅,因為我們月收入都是幾百萬的,我說交4000左右增值稅,人家說你們交這么少?
樸老師
04/01 16:11
是的 稅負率不夠是有很大概率會查賬的 你們是按實際業(yè)務做賬的嗎
84785000
04/01 16:13
老師,我們是一套賬的啊,是按照實際業(yè)務做賬的額,可是即使她查,我們也是真實的抵扣發(fā)票啊,只是說把目前還在庫存的商品提前抵扣掉了,所以少交增值稅了,后期如果賣那些庫存商品,還是要多交稅的是不是?這樣即使查我們也沒事把?
84785000
04/01 16:14
老師,那如果按照稅負率交稅是怎么交???假如收入100萬,稅負率2%,是按照100萬乘以2%交增值稅嗎?
樸老師
04/01 16:17
你得按稅負率找進項票勾選進項票 然后繳納增值稅
84785000
04/01 16:18
老師,按照稅負率勾選是怎樣算稅的?
樸老師
04/01 16:23
稅負率=(銷項-進項)/不含稅收入
84785000
04/01 16:26
老師,那我每月要交增值稅的時候都要用當月的銷項稅減去當月的進項稅再除以這個月不含稅收入,得出這個月的稅負率了,再用這個月收入乘以稅負率就是要交的增值稅了,再去根據這個勾選進項發(fā)票這樣嗎?
樸老師
04/01 16:30
同學你好 直接按稅負率和收入還有銷項倒推出來需要的進項 然后去勾選 填寫申報表
84785000
04/01 16:35
老師,那我直接按照行業(yè)稅負率來算,還是每月要算下自己公司每月的稅負率,再乘以收入,算出大概要交多少增值稅了,再根據收入去勾選進項發(fā)票?
樸老師
04/01 16:40
我的建議是最好是按實際業(yè)務來做賬勾選
84785000
04/01 16:42
意思就是我們賣了這么多產品,這么多成本,進項發(fā)票也只能勾選這么多進項票這個意思嗎?不能多勾選庫存的進項發(fā)票這樣避免少交增值稅這樣嗎?
樸老師
04/01 16:45
對的 沒賣出去的你肯定不能先用他們的進項來抵扣
84785000
04/01 16:48
老師,因為我們去年營業(yè)額2.9億,所得稅繳納了幾百萬,感覺稅務局好重視樣的,今天還打電話給老板,問我們這個季度要多少稅呢,我說增值稅繳納4000-5000吧,人家說這么少?他們會不會過來查賬,如果查賬了發(fā)現我們把庫存商品提前抵扣了會說什么嗎?
樸老師
04/01 16:52
你們這個是有可能會查賬的哦 肯定不能提前抵扣 后面你賣庫存的時候也沒得抵了呀
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